JUDEŢUL
MUREŞ
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI TĪRGU MUREŞ
privind adoptarea bugetului
local rectificat al
municipiului Tīrgu Mureş
pe anul 2000
Consiliul Local al
Municipiului Tārgu Mureş, īntrunit īn şedinţă ordinară
de lucru.
Avānd īn vedere
Expunerea de motive nr.574/22.08.2000 privind adoptarea bugetului local al
municipiului Tārgu Mureş, pe anul 2000.
Ţinānd seama de
prevederile Legii nr.189 din 1998 privind finanţele publice locale,
respectiv a Legii bugetului de stat pe
anul 2000 nr.76/2000.
Īn temeiul prevederilor
art.20 lit.e şi art.28/3 a Legii nr.69/1991 republicată privind
administraţia publică locală:
Hotărăşte:
Art.1 Se
adoptă bugetul propriu rectificat al Consiliului Local al Municipiului
Tīrgu Mureş pe anul 2000, atāt la venituri cāt şi la cheltuieli, īn
sumă de 327.853 mil.lei (+13.450 mil.lei. faţă de bugetul iniţial), din
care 46.450 mil.lei (-2.000 mil.lei) venituri cu destinaţie
specială.
Sinteza bugetului
propriu la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe
titluri, capitole şi subcapitole pe total an se prezintă īn anexa
nr,1/a şi 1/b.
Art.2 Se stabileşte repartizarea cheltuielilor din
bugetul propriu al Consiliului municipal pe următoarele
activităţi:
-mil.lei-
Nr. crt. |
DENUMIREA
INDICATORILOR |
Buget an 2000 |
Realizat Sem.I
an2000 |
% 3/2 |
Buget Rectificat |
Diferenta (5-2) |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Autorităţi executive |
23.185 |
10.405 |
44,9 |
27.185 |
+4.000 |
2 |
Invăţămānt: |
35.000 |
16.481 |
47,1 |
40.000 |
+5.000 |
2.1 |
Cheltuieli
aferente unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar |
35.000 |
16.481 |
47,1 |
40.000 |
+5.000 |
3 |
Sănătate: |
5.700 |
2.412 |
42,3 |
5.700 |
- |
3.1 |
Creşe |
2.700 |
1.194 |
44,2 |
2.700 |
- |
3.2 |
Alte
instituţii şi acţiuni sanitare |
3.000 |
1.218 |
40,6 |
3.000 |
- |
4 |
Cultură,
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de
tineret: |
6.240 |
1.747 |
28 |
6.240 |
- |
4.1 |
Biblioteci publice |
200 |
- |
- |
200 |
- |
4.2 |
Muzee |
- |
- |
- |
- |
- |
4.3 |
Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi
concerte |
335 |
- |
- |
335 |
- |
4.4 |
Şcoli populare de artă |
400 |
100 |
250 |
300 |
- |
4.5 |
Case de cultură |
35 |
69 |
197 |
135 |
- |
4.6 |
Cămine culturale |
- |
|
|
|
|
4.7 |
Culte religioase |
1.500 |
66 |
4,4 |
1.500 |
- |
4.8 |
Activitatea sportivă |
900 |
- |
- |
900 |
- |
4.9 |
Activitatea de trineret |
490 |
- |
- |
490 |
- |
4.10 |
Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia
şi activitatea sportivă şi de tineret |
2.380 |
1.512 |
63,5 |
2.380 |
- |
5 |
Asistenţă
socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii: |
19.000 |
6.999 |
46,7 |
18.300 |
-700 |
5.1 |
Cantine de ajutor social |
300 |
80 |
26,7 |
300 |
- |
5.2 |
Ajutor social |
1.600 |
668 |
135,5 |
1600 |
- |
5.3 |
Indemnizaţii de naştere |
175 |
69 |
39,4 |
175 |
- |
5.4 |
Cămin spital |
4.225 |
1.385 |
32,8 |
4.225 |
- |
5.5 |
Cămine Casa vārstnicilor |
3.500 |
855 |
24,4 |
2.000 |
-1.500 |
5.6 |
Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu
handicap grav şi nevăzători |
6.600 |
1.910 |
73,5 |
7.000 |
+400 |
5.7 |
Alte acţiuni privind asistenţa socială(azil de noapte,
ajutor de urgenţă) |
2.600 |
2.032 |
20,5 |
3.000 |
+400 |
6 |
Servicii şi
dezvoltare publică şi locuinţe: |
167.004 |
71.635 |
41,9 |
167.554 |
+550 |
6.1 |
Īntreţinerea
şi repararea străzilor -din care
str.Gh.Doja |
25.090 4.090 |
9.395 - |
37,4 |
26.090 5.090 |
+1.000 +1.000 |
6.2 |
Iluminat |
3.500 |
2.512 |
71,8 |
4.000 |
+500 |
6.3 |
Salubritate |
14.000 |
5.535 |
39,5 |
14.000 |
- |
6.4 |
Īntreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive
şi de agrement |
5.500 |
2.506 |
45,6 |
5.500 |
- |
6.5 |
Locuinţe-achiz.locuinţe |
10.000 |
2.534 |
25,3 |
11.500 |
+1,500 |
6.6 |
Alimentări cu apă, staţii de epurare pentru ape uzate,
colectoare, staţii de pompare |
1.500 |
- |
|
1.500 |
- |
6.7 |
Reţele, centrale şi puncte termice |
11.000 |
3.535 |
32,1 |
11.000 |
- |
6.8 |
Pasaj subteran |
13.000 |
4.191 |
32,2 |
11.000 |
-2.000 |
6.9 |
Amenajări hidrotehnice de interes local, īn intravilan |
- |
- |
|
|
|
6.10 |
Alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi
locuinţe |
83.414 |
41.427 |
47,4 |
82.964 |
-450 |
7 |
Agricultură
şi silvicultură: |
300 |
11 |
3,6 |
100 |
-200 |
7.1 |
Combaterea dăunătorilor şi bolilor īn sectorul
vegetal-servicii publice de protecţie a plantelor |
|
|
|
|
|
7.2 |
Circumscripţii
sanitar-veterinare (exclusiv epizootii) |
300 |
11 |
3,6 |
100 |
-200 |
8 |
Transporturi şi
comunicaţii: |
21.500 |
10.881 |
50,6 |
21.500 |
- |
8.1 |
Drumuri
şi poduri |
- |
- |
|
|
|
8.2 |
Transportul īn comun |
16.800 |
9.129 |
24,3 |
16.800 |
- |
8.3 |
Alte cheltuieli īn domeniul transporturilor şi comunicaţiilor |
4.700 |
952 |
20,3 |
4.700 |
- |
9 |
Alte
acţiuni economice: |
1.000 |
|
|
300 |
-700 |
9.1 |
Alte cheltuieli pentru acţiuni economice |
1.000 |
|
|
300 |
-700 |
10 |
Alte
acţiuni: |
2.350 |
1.189 |
50,6 |
4.850 |
+2.500 |
10.1 |
Protecţie civilă |
830 |
128 |
15,4 |
830 |
- |
10.2 |
Fondul pentru Dezvoltare Regională |
170 |
- |
|
170 |
- |
10.3 |
Alte cheltuieli-alegeri locale,generale |
1.350 |
1.061 |
78,6 |
3.850 |
+2.500 |
11 |
Fondul pentru garantarea īmprumuturilor
externe, dobānzilor şi comisioanelor aferente |
2.300 |
600 |
26 |
2.300 |
- |
12 |
Dobānzi aferente datoriei publice
şi alte cheltuieli: |
100 |
- |
|
100 |
|
12.1 |
Dobānzi aferente datoriei publice locale interne |
- |
- |
|
|
|
12.2 |
Dobānzi aferente datoriei publice locale externe |
- |
- |
|
|
|
12.3 |
Cheltuieli
ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de valoare īn
condiţiile legii |
100 |
- |
|
100 |
|
13 |
Plăţi de dobānzi: |
- |
- |
|
- |
|
13.1 |
Dobānzi aferente īmprumuturilor din fondul de tezaur |
- |
- |
|
|
|
14 |
Rambursări
de īmprumuturi acordate: |
100 |
- |
|
100 |
|
14.1 |
Rambursare de īmprumuturi acordate din fondul de tezaur |
100 |
- |
|
100 |
|
15 |
Fondul de
rezervă bugetară: |
174 |
- |
|
3.174 |
+3.000 |
15.1 |
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor
locale |
|
- |
|
|
|
16 |
Cheltuieli cu
destinaţie specială: |
30.450 |
8.423 |
20,7 |
30.450 |
- |
16.1 |
Servicii publice finanţate din taxe speciale |
7.450 |
2.114 |
|
7.450 |
|
16.2 |
Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice |
8.000 |
- |
|
8.000 |
|
16.3 |
Cheltuieli din fondul de intervenţie |
- |
|
|
|
|
16.4 |
Cheltuieli din fondul pentru locuinţe |
12.000 |
2.555 |
21,3 |
12.000 |
|
16.5 |
Cheltuieli
din amortizarea mijloacelor fixe |
1.000 |
- |
|
1.000 |
|
16.6 |
Cheltuieli din donaţii şi sponsorizări |
1.000 |
73 |
7,3 |
1.000 |
|
16.7 |
Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice şi fizice īn
vederea participării la finanţarea unor acţiuni de interes
public |
1.000 |
- |
|
1.000 |
|
16.8 |
Cheltuieli
pt.invest.din venituri vānzare bunuri aparţinānd domeniului public |
- |
3.681 |
|
|
|
|
TOTAL
CHELTUIELI BUGETARE din care: |
314.403 |
130.783 |
40,9 |
327.853 |
+13.450 |
|
-
din venituri
bugetare din venituri cu destinaţie specială |
265.953 48.450 |
122.360 8.423 |
46 20.7 |
281.403 46.450 |
+15.450 -2.000 |
Art.3 Cheltuielile
prevăzute pentru Autorităţi publice se rectifică cu +4.000
mil.lei, se aprobă suma de 27.285
mil.lei . Detalierea bugetară se prezintă īn anexa nr.2.
Art.4 Cheltuielile
pentru Īnvăţămānt, finanţate din bugetul local sunt
rectificate cu +5.000 mil.lei, se aprobă suma de 40.000 mil.lei, īn structură economică prezentate īn
anexele 3/1.
Art.5 Cheltuielile pentru Sănătate finanţate din bugetul local
sunt īn sumă de 5.700 mil.lei. Defalcarea cheltuielilor
pe subcapitole se prezintă īn
anexa nr.3/2.
Art.6 La capitolul Cultură, religie şi acţiuni privind
activitatea sportivă şi de tineret,
s-a prevăzut suma de 6.240 mil.lei ,anexa nr.3/3.
Art.7 Cheltuielile
pentru Asistenţa socială īn sumă de 18.300 mil.lei (-700
mil.lei faţă de bugetul iniţial) sunt defalcate pe
subcapitole īn anexa nr.3/4.
Art.8 Cheltuielile pentru Servicii şi dezvoltare publică,
locuinţe, mediu şi ape se rectifică cu suma de +550 mil.lei, se
aprobă suma de 167.550 mil.lei.
Defalcarea pe activităţi se prezintă īn anexele 4 şi 5.
Art.9 Cheltuielile de capital şi de reparaţii sunt prezentate
īn anexele 6/a-6/g.
Art.10 La capitolul
Transport şi Telecomunicaţii s-au prevăzut cheltuieli īn valoare
de 21.500 mil.lei, anexa nr.7.
Art.11 Cheltuielile
pentru capitolele: Alte acţiuni economice sunt īn sumă de 300 mil.lei (-700 mil.lei) pentru amenajare pieţe, pentru
agricultură īn sumă de 100 mil.lei (-200 mil.lei), anexa nr.1/b.
Art.12 Cheltuielile prevăzute la capitolul Alte acţiuni īn suma de 4.850 mil.lei (+2.500 mil.lei) sunt
prezentate īn anexa nr.1/b.
Art.13 Fondul de
rezervă bugetară este de 3.174 mil.lei (+3.000 mil.lei
faţă de bugetul iniţial) din care după elaborarea şi
aprobarea PUD-ului pentru P-ţa Trandafirilor suma de 2.000
mil.lei va fi cheltuită pentru modernizarea trotuarului.
Art.14 Anexele 1-12 reprezintă parte integrantă din prezenta
hotărāre.
Art.15 Cu aducerea
la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri se
īncredinţează ordonatorul principal de credite; compartimentele de
specialitate īn cadrul Primăriei şi celorlalţi ordonatori de
credite, finanţaţi din bugetul local al municipiului.
Contrasemnează
Secretarul Consiliului Municipal Preşedinte de
şedinţă,
jrs.Brişcaru Cornel
ing.Moraru Octavian