JUDEŢUL MUREŞ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ
privind
adoptarea bugetului local rectificat II
al
municipiului Târgu Mureş pe anul 2000
Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş, întrunit
în şedinţă ordinară de lucru.
Având în vedere Expunerea de motive
nr.885/23.11.2000 privind adoptarea bugetului local rectificat II al
municipiului Târgu Mureş, pe anul 2000.
Ţinând seama de prevederile Legii
nr.189 din 1998 privind finanţele publice locale, a Legii bugetului de
stat pe anul 2000 nr.76/2000 şi a O.U. nr.145/2000 privind rectificarea
bugetului de stat pe anul 2000.
În temeiul prevederilor art.20 lit.”e”
şi art.28/3 a Legii nr.69/1991 republicată privind administraţia
publică locală:
Hotărăşte:
Art.1 Se adoptă bugetul propriu rectificat al
Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş pe anul 2000, atât la
venituri cât şi la cheltuieli, în sumă de 277.053 mil.lei (-50.800
mil.lei. faţă de bugetul iniţial), din care 22.400 mil.lei (-24.050 mil.lei) venituri cu destinaţie
specială.
Sinteza bugetului propriu la venituri
pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe titluri, capitole
şi subcapitole pe total an se prezintă în anexa nr,1/a ,1/a’, 1/b
şi1/b’
Art.2
Se stabileşte repartizarea cheltuielilor din bugetul propriu al
Consiliului municipal pe următoarele activităţi:
-mil.lei-
Nr. crt. |
DENUMIREA
INDICATORILOR |
Buget an 2000 |
Buget Rectificat I |
Realizat 31.10.2000 |
% |
Buget
Rectificat II |
Diferenta (6-3) |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Autorităţi executive |
23.185 |
27.185 |
17.871 |
65,7 |
25.285 |
-1.900 |
2 |
Invăţământ: |
35.000 |
40.000 |
28.278 |
70,7 |
38.000 |
-2.000 |
2.1 |
Cheltuieli
aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar |
35.000 |
40.000 |
- |
- |
38.000 |
-2.000 |
3 |
Sănătate: |
5.700 |
5.700 |
4.106 |
72,0 |
5.700 |
- |
3.1 |
Centrul de
transfuzii sânge |
2.700 |
2.700 |
2.094 |
77,6 |
2.700 |
- |
3.2 |
Alte
instituţii şi acţiuni sanitare şi creşe |
3.000 |
3.000 |
2.012 |
67,1 |
3.000 |
- |
4 |
Cultură,
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de
tineret: |
6.240 |
6.240 |
2.750 |
44,1 |
4.240 |
-2.000 |
4.1 |
Biblioteci publice |
200 |
200 |
- |
|
200 |
- |
4.2 |
Muzee |
- |
- |
- |
|
- |
- |
4.3 |
Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi
concerte |
335 |
335 |
223 |
66,6 |
335 |
- |
4.4 |
Şcoli populare de artă |
400 |
300 |
100 |
33,3 |
200 |
-100 |
4.5 |
Case de cultură |
35 |
135 |
121 |
89,6 |
235 |
+100 |
4.6 |
Cămine culturale |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.7 |
Culte religioase |
1.500 |
1.500 |
373 |
24,9 |
500 |
-1.000 |
4.8 |
Activitatea sportivă |
900 |
900 |
927 |
103,0 |
1.300 |
+400 |
4.9 |
Activitatea de trineret |
490 |
490 |
365 |
74,5 |
490 |
- |
4.10 |
Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia
şi activitatea sportivă şi de tineret |
2.380 |
2.380 |
661 |
27,8 |
980 |
-1.400 |
5 |
Asistenţă socială,
alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii : |
19.000 |
18.300 |
11.718 |
64,0 |
16.900 |
-1.400 |
5.1 |
Cantine de ajutor social |
300 |
300 |
151 |
50,3 |
300 |
- |
5.2 |
Ajutor social |
1.600 |
1600 |
992 |
62,0 |
1.600 |
- |
5.3 |
Indemnizaţii de naştere |
175 |
175 |
102 |
58,3 |
175 |
- |
5.4 |
Cămin spital |
4.225 |
4.225 |
2.599 |
61,5 |
3.625 |
-600 |
5.5 |
Cămine –Casa vârstnicilor |
3.500 |
2.000 |
855 |
42,8 |
1.800 |
-200 |
5.6 |
Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu
handicap grav şi nevăzători |
6.600 |
7.000 |
4.685 |
66,9 |
6.600 |
-400 |
5.7 |
Alte acţiuni privind asistenţa socială(azil de noapte,
ajutor de urgenţă) |
2.600 |
3.000 |
2.334 |
77,8 |
2.800 |
-200 |
6 |
Servicii şi dezvoltare
publică şi locuinţe : |
167.004 |
167.554 |
96.548 |
57,6 |
136.914 |
-30.640 |
6.1 |
Întreţinerea
şi repararea străzilor -din care
str.Gh.Doja |
25.090 4.090 |
26.090 5.090 |
15.792 |
60,5 |
21.000 - |
-5.090 -5.090 |
6.2 |
Iluminat |
3.500 |
4.000 |
3.045 |
76,1 |
4.000 |
- |
6.3 |
Salubritate |
14.000 |
14.000 |
7.116 |
50,8 |
11.000 |
-3.000 |
6.4 |
Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive
şi de agrement |
5.500 |
5.500 |
4.560 |
82,9 |
5.500 |
- |
6.5 |
Locuinţe-achiz.locuinţe |
10.000 |
11.500 |
2.963 |
25,8 |
5.000 |
-6.500 |
6.6 |
Alimentări cu apă, staţii de epurare pentru ape uzate,
colectoare, staţii de pompare |
1.500 |
1.500 |
27 |
1,8 |
50 |
-1.450 |
6.7 |
Reţele, centrale şi puncte termice |
11.000 |
11.000 |
4.856 |
44,2 |
6.500 |
-4.500 |
6.8 |
Pasaj subteran |
13.000 |
11.000 |
4.649 |
42,3 |
9.000 |
-2.000 |
6.9 |
Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan |
- |
|
- |
- |
- |
- |
6.10 |
Alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi
locuinţe |
83.414 |
82.964 |
53.540 |
64,5 |
74.864 |
-8.100 |
7 |
Agricultură
şi silvicultură : |
300 |
100 |
57 |
57,0 |
100 |
- |
7.1 |
Combaterea dăunătorilor şi bolilor în sectorul
vegetal-servicii publice de protecţie a plantelor |
|
|
- |
- |
- |
- |
7.2 |
Circumscripţii
sanitar-veterinare (exclusiv epizootii) |
300 |
100 |
57 |
57,0 |
100 |
- |
8 |
Transporturi şi
comunicaţii: |
21.500 |
21.500 |
17.846 |
83,0 |
27.590 |
+6.090 |
8.1 |
Modernizare
str.Gh.Doja |
- |
|
2.090 |
|
6.290 |
+6.290 |
8.2 |
Transportul în comun |
16.800 |
16.800 |
13.600 |
81,0 |
16.800 |
- |
|
-
|
|
|
|
|
|
|
8.3 |
Alte cheltuieli
în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor,din care : -
aeroport -
bariere semiautomate |
4.700 2.000 1.700 |
4.700 2.000 1.700 |
2.156 800 1.356 |
15,9 10,0 80,0 |
4.500 1.500 2.000 |
-200 -500 +300 |
9 |
Alte
acţiuni economice : |
1.000 |
300 |
- |
- |
- |
-300 |
9.1 |
Alte cheltuieli pentru acţiuni economice |
1.000 |
300 |
- |
- |
- |
-300 |
10 |
Alte
acţiuni : |
2.350 |
4.850 |
2.399 |
49,5 |
4.850 |
- |
10.1 |
Protecţie civilă |
830 |
830 |
171 |
20,6 |
330 |
-500 |
10.2 |
Fondul pentru Dezvoltare Regională |
170 |
170 |
- |
- |
170 |
- |
10.3 |
Alte cheltuieli-alegeri locale,generale |
1.350 |
3.850 |
2.228 |
57,9 |
4.350 |
+500 |
11 |
Fondul pentru garantarea
împrumuturilor externe, dobânzilor şi comisioanelor aferente |
2.300 |
2.300 |
600 |
26.1- |
2.300 |
- |
12 |
Dobânzi aferente datoriei publice
şi alte cheltuieli: |
100 |
100 |
- |
- |
- |
-100 |
12.1 |
Dobânzi aferente datoriei publice locale interne |
- |
|
- |
- |
- |
- |
12.2 |
Dobânzi aferente datoriei publice locale externe |
- |
|
- |
- |
- |
- |
12.3 |
Cheltuieli
ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de valoare în
condiţiile legii |
100 |
100 |
- |
- |
- |
-100 |
13 |
Plăţi de dobânzi: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.1 |
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur |
- |
|
- |
|
|
- |
14 |
Rambursări
de împrumuturi acordate : |
100 |
100 |
- |
|
100 |
- |
14.1 |
Rambursare de împrumuturi acordate din fondul de tezaur |
100 |
100 |
- |
|
100 |
- |
15 |
Fondul de
rezervă bugetară : |
174 |
3.174 |
- |
|
174 |
-3.000 |
15.1 |
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor
locale |
|
|
|
|
|
|
16 |
Cheltuieli cu
destinaţie specială : |
30.450 |
30.450 |
15.374 |
50,5 |
14.900 |
-15.550 |
16.1 |
Servicii publice finanţate din taxe speciale |
7.450 |
7.450 |
2.773 |
37,2 |
6.050 |
-1.400 |
16.2 |
Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice |
8.000 |
8.000 |
262 |
3,3 |
350 |
-7.650 |
16.3 |
Cheltuieli din fondul de intervenţie |
- |
|
|
|
|
|
16.4 |
Cheltuieli din fondul pentru locuinţe |
12.000 |
12.000 |
5.557 |
46,3 |
7.000 |
-5.000 |
16.5 |
Cheltuieli
din amortizarea mijloacelor fixe |
1.000 |
1.000 |
|
|
- |
- |
16.6 |
Cheltuieli din donaţii şi sponsorizări |
1.000 |
1.000 |
158 |
15,8 |
1.000 |
- |
16.7 |
Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice şi fizice în
vederea participării la finanţarea unor acţiuni de interes
public |
1.000 |
2.000 |
|
|
500 |
-1.500 |
16.8 |
Cheltuieli
pt.invest.din venituri vânzare bunuri aparţinând domeniului public |
- |
|
6.624 |
|
- |
- |
|
TOTAL CHELTUIELI BUGETARE din
care : |
314.403 |
327.853 |
194.774 |
60,3 |
277.053 |
-50.800 |
|
-
din venituri bugetare din venituri cu
destinaţie specială |
265.953 48.450 |
281.403 46.450 |
182.173 12.601 |
64,7 33,1 |
253.153 23.900 |
-35.250 -15.550 |
Art.3 Cheltuielile prevăzute pentru
Autorităţi publice se rectifică cu -1.900 mil.lei, se
aprobă suma de 25.285 mil.lei .
Detalierea bugetară se prezintă în anexa nr.2.
Art.4 Cheltuielile pentru
Învăţământ, finanţate din bugetul local sunt rectificate cu
–2.000 mil.lei, se aprobă suma de 38.000
mil.lei, în structură economică prezentate în anexele 3/1.
Art.5 Cheltuielile
pentru Sănătate finanţate din bugetul local sunt în sumă de
5.700 mil.lei. Defalcarea cheltuielilor pe subcapitole se prezintă în anexa nr.3/2.
Art.6 La capitolul
Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă
şi de tineret, s-a prevăzut
suma de 4.240 mil.lei (-2.000 mil.lei) ,anexa nr.3/3.
Art.7 Cheltuielile pentru Asistenţa
socială în sumă de 16.900
mil.lei (-1.400 mil.lei faţă de bugetul iniţial) sunt
defalcate pe subcapitole în anexa nr.3/4.
Art.8 Cheltuielile pentru
Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape se
rectifică cu suma de –30.640 mil.lei, se aprobă suma de 136.914 mil.lei. Defalcarea pe
activităţi se prezintă în anexele 4 şi 5.
Art.9 La capitolul Transport şi
Telecomunicaţii s-au prevăzut cheltuieli în valoare de 27.590 mil.lei, (+6.090 mil.lei) anexa
nr.7.
Art.10 Cheltuielile pentru capitolele: Alte
acţiuni economice se rectifică cu
-300 mil. pentru amenajare
pieţe, pentru agricultură se prevăd cheltuieli în sumă de 100 mil.lei , anexa nr.1/b.
Art.11 Cheltuielile
prevăzute la capitolul Alte acţiuni în suma de 4.850 mil.lei sunt prezentate în anexa nr.1/b.
Art.12 Fondul de rezervă bugetară se
rectifică cu –3.000 mil.lei, astfel este prevăzută suma de 174 mil.lei .
Art.14 Anexele 1-10 reprezintă parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.15 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri se încredinţează ordonatorul principal de
credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primăriei şi
celorlalţi ordonatori de credite, finanţaţi din bugetul local al
municipiului.
Contrasemnează
Secretarul
Consiliului Municipal Preşedinte
de şedinţă,
jrs.Brişcaru Cornel ing.Torzsok Sandor